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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721703-327-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ITEM 3: Impresión y provisión de insumos para la aplicación de instrumentos del sistema de evaluaciones DESDE 721703-8-LR24 (CDP N° 382/2024; FR N°181256) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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721703-8-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.230-6 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
213782215,378152 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Razón Social |
IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A
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R.U.T. |
93.408.000-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Global | ITEM 3: Impresión y provisión de insumos para la aplicación de instrumentos del sistema de evaluaciones | ITEM 3: Impresión y provisión de insumos para la aplicación de instrumentos del sistema de evaluaciones |
$ 1.125.169.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.125.169.555
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$ 1.125.169.555
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Total Neto
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$ 1.125.169.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.782.215
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$ 1.338.951.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.