Orden de Compra. Nº722640-134-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 722640-112-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 722640-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 722640-112-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna Colchane
Impuesto 61605,6
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Swaneck
Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T. 11.816.116-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1504Unidadparacetamol 500mg   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.240 $ 90.240
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos120UnidadSuero fisiológico 0.9 % 500 ml        $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 324.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.606
TOTAL OC $ 385.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.