|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
722640-69-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 722640-68-COT26; Adquisicion de insumos médicos para el CGR Colchane. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
|
|
R.U.T. |
69.250.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
|
Comuna |
Colchane
|
|
Impuesto |
51442,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
| direccion entrega: Av manuel bulnes N° 571. Iquique | |
|
|
Proveedor |
Droguería Swaneck |
|
Razón Social |
YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
|
|
R.U.T. |
11.816.116-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Droguería Swaneck |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51171608
| Glicerina | 3 | Unidad | Equipo ACCU-CHEK instan forward | |
$ 41.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.250
|
$ 125.250
|
31201515
| Cintas de papel | 5 | Unidad | Cintas reactivas ACCU-CHEK instan X50 | |
$ 15.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.500
|
$ 79.500
|
41104102
| Lancetas | 3 | Unidad | LANCETAS SAFE T PRO ACCUCHEK X200 | |
$ 22.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.442
|
|
$ 322.192
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.