Orden de Compra. Nº723-11104-SE08 "Ampliacion de Contrato ID 723-11005-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 723-11104-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Ampliacion de Contrato ID 723-11005-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 723-11005-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación RIQUELME 255
Comuna Coyhaique
Impuesto 14353,74
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canales domich guillermo francisco
Razón Social canales domich guillermo francisco
R.U.T. 10.374.891-7
Sucursal canales domich guillermo francisco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82111902
Boletines informativos1Unidad no definidaAmpliación de contrato  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0
Total Neto $ 0
Descuento $ 0
Cargos $ 75.546
IVA  19  % $ 14.354
TOTAL OC $ 89.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.