Orden de Compra. Nº723-13-SE18 " COTIZACION TRABAJO MANTENCION GWXT 70"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 723-13-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra COTIZACION TRABAJO MANTENCION GWXT 70
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 723-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación RIQUELME 255
Comuna Coyhaique
Impuesto 90392,5
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
R.U.T. 6.597.204-2
Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida DETALLE SEGUN ORDEN ADJUNTA $ 475.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.750 $ 475.750
Total Neto $ 475.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.392
TOTAL OC $ 566.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.