Orden de Compra. Nº723-50-SE07 "Programa Especial para Incentivos TIC SERCOTEC XI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 723-50-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Programa Especial para Incentivos TIC SERCOTEC XI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICITACION 723-17-LE07 - EMITE ORDEN DE PAGO PRIMER EVENTO. $ 1.494.949.- mARTIN pESCADOR
Proveniente de Licitación 723-17-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación RIQUELME 255
Comuna -1
Impuesto 238689,4
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO ALBERTO BARRUETO GUARDA
R.U.T. 13.970.230-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción de eventosver bases $ 1.256.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.260 $ 1.256.260
Total Neto $ 1.256.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.689
TOTAL OC $ 1.494.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.