Orden de Compra. Nº723-59-SE10 "COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 723-59-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 723-38-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación RIQUELME 255
Comuna Coyhaique
Impuesto 13110
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO
Razón Social IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO
R.U.T. 7.944.971-7
Sucursal IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible3Unidad no definida   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 69.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.