|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
723-59-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
723-38-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RIQUELME 255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 255 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
13110 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-06-2010 |
|
|
|
Proveedor |
IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO |
|
Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO
|
|
R.U.T. |
7.944.971-7 |
|
Sucursal |
IRMA DEL CARMEN PAREDES GUERRERO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70151903
| Recursos de madera combustible | 3 | Unidad no definida | | |
$ 23.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.000
|
$ 69.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.110
|
|
$ 82.110
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.