Orden de Compra. Nº725-153-CA07 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-153-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servico de aseo a dependencias de la JAC
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139, Piso 7°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna -1
Impuesto 585958,48
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.239.140-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosServicio de aseo de oficinas $ 3.083.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.992 $ 3.083.992
Total Neto $ 3.083.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.958
TOTAL OC $ 3.669.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.