Orden de Compra. Nº725-153-CM14 "Compra de Artículos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-153-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 70434,52
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: 83849;Región : RM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles24 (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094(975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD; Código: 83823;Región : RM $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS 990161(975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS; Código: 12570;Región : RM $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico84 (976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611;Región : RM $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.720 $ 69.720
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes36 (981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803;Región : RM $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.124 $ 38.124
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC12 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330;Región : RM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 370.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.435
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 441.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.