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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
725-39-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 725-2-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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725-2-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Junta de Aeronáutica Civil |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda N° 1020 - Piso 4° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARADODUFFAUEIRL |
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Razón Social |
ANDREA ALVARADO DUFFAU ASESORIAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.008.484-0 |
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Sucursal |
ALVARADODUFFAUEIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81121501
| Análisis macroeconómico | 1 | Unidad | “IMPACTO EN LA INDUSTRIA POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES O MULTAS POR DENEGACION DE EMBARQUE, ATRASOS Y CANCELACIONES” | |
$ 19.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000.000
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$ 19.000.000
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Total Neto
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$ 19.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 19.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.