|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
725-44-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 725-6-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL |
|
Razón Social |
JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
60.705.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
60.705.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas N° 1382 - Piso 3° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
410970 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas N° 1382 - Piso 3° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Automottori |
|
Razón Social |
MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN
|
|
R.U.T. |
6.989.602-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Automottori |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172907
| Faro de vehículo | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE 2 NEBLINEROS
CAMBIO DE RADIADOR
CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR | |
$ 2.163.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.163.000
|
$ 2.163.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.163.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 410.970
|
|
$ 2.573.970
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.