Orden de Compra. Nº725-46-SE21 "ABISKO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-46-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ABISKO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1382 - Piso 3°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3°
Comuna Santiago
Impuesto 231524,5
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isabel
Razón Social ABISKO GROUP SPA
R.U.T. 76.456.131-7
Sucursal Isabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
Instalación de sistemas1Unidad no definida Renovación de Licencias Qlikview JAC  $ 1.218.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.550 $ 1.218.550
Total Neto $ 1.218.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.524
TOTAL OC $ 1.450.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.