Orden de Compra. Nº725-57-CM20 "2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-57-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 58926
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPESA
Razón Social COPESA SA
R.U.T. 76.170.725-6
Sucursal COPESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-LP13
Avisos en prensa impresa1 (1102003 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003(1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000( $ 310.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.135 $ 310.135
Total Neto $ 310.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.926
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 369.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.