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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
725-59-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Junta de Aeronáutica Civil |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda N° 1020 - Piso 4° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8991 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BELT CHILE |
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Razón Social |
COMERCIAL BELTCHILE SPA
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R.U.T. |
76.377.858-4 |
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Sucursal |
BELT CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905 2239-8-LP14
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | | (1129194 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - BLANCA ATRIL 0.8 X 1.2 M UNIDAD 1151475 | (1129194) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - BLANCA ATRIL 0.8 X 1.2 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 47.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.800
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$ 47.800
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Total Neto
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$ 47.800
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Descuento
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$ 478
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.991
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 56.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.