Orden de Compra. Nº725-68-CM19 "2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-68-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 5,016
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SuperSoftware
Razón Social SUPER SOFTWARE S A
R.U.T. 76.486.150-7
Sucursal SuperSoftware
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
2239-17-LP11
Centro de servicios de datos120 (1565475 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE G SUITE BUSINESS ILIMITADO TIER 3 VALOR MENSUAL 1567358(1565475) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE G SUITE BUSINESS ILIMITADO TIER 3 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,22 UF 0,00 UF 0,00 UF 26,4000 UF 26,4000
Total Neto UF 26,4000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 5,0160
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 31,4160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.