Orden de Compra. Nº725-70-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-70-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 9025
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (1107078 )PANO ROMMEL 30X40 CM PACK 10 UNIDADES 1127150(1107078) PANO ROMMEL 30X40 CM PACK 10 UNIDADES; Código: ARPSACU; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.420 $ 28.420
0
2239-7-LP12
 12 (211904 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904(211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: 1006148; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
Total Neto $ 47.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.025
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 56.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.