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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
725-70-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Junta de Aeronáutica Civil |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda N° 1020 - Piso 4° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
60.705.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 10 | | (1107078 )PANO ROMMEL 30X40 CM PACK 10 UNIDADES 1127150 | (1107078) PANO ROMMEL 30X40 CM PACK 10 UNIDADES; Código: ARPSACU; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.420
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$ 28.420
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0 2239-7-LP12
| | 12 | | (211904 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904 | (211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: 1006148; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.080
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$ 19.080
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Total Neto
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$ 47.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.025
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 56.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.