Orden de Compra. Nº726-11-AG23 "MATERIALES DE ASEO SERCOTEC TARAPACA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 726-11-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SERCOTEC TARAPACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Tarapacá
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Bulnes N° 439
Comuna Iquique
Impuesto 23106,66
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 439
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO TRADICIONAL 2 kg   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131602
Paños de limpieza absorbente6UnidadPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES INTERIOR   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO 1,2 litros   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO 750 ML  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
14111703
Toallas de papel18PaqueteTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA HOJA DOBLE BLANCA   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.230 $ 22.230
14111704
Papel higiénico19PaquetePAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 50 MTS 8 ROLLOS   $ 2.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.224 $ 51.224
14111705
Servilletas de papel20PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 121.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.107
TOTAL OC $ 144.721


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.