Orden de Compra. Nº726-25-SE07 "SERVICIO DE ASEO MAYO/2007"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 726-25-SE07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 07-06-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MAYO/2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE ASEO OFICINAS SERCOTEC IQUIQUE MAYO/2007
Proveniente de Licitación 726-8-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Tarapáca
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Bulnes N° 439
Comuna -1
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 439
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VITALIA BERNARDA CORIA MAMANI
R.U.T. 7.804.848-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios, CONSIDERA VALOR MENSUAL1UnidadServicios de limpieza de edificios, CONSIDERA VALOR MENSUALSERVICIO DE ASEO OFICINAS SERCOTEC IQUIQUE $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.