Orden de Compra. Nº726-77-SE10 "SERVICIO ASEO SERCOTEC IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 726-77-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO SERCOTEC IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 726-17-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Tarapáca
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 1070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Bulnes N° 439
Comuna Iquique
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 439
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITALIA BERNARDA CORIA MAMANI
Razón Social VITALIA BERNARDA CORIA MAMANI
R.U.T. 7.804.848-4
Sucursal VITALIA BERNARDA CORIA MAMANI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO OFICINAS SERCOTEC IQUIQUE  $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.