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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
726931-288-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion General de Extension y Vinculacion |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Jose Santos Leiva 070 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
25065 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Santos Leiva 070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Aramayo Tapia |
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Razón Social |
JAIME ARAMAYO TAPIA
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R.U.T. |
9.063.662-6 |
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Sucursal |
Jaime Aramayo Tapia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 20 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
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$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.000
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$ 136.000
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Total Neto
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$ 136.000
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Descuento
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$ 4.080
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.065
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 156.985
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.