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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
726931-455-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE DIFUSIÓN PARA PROCESO DE MATRICULA 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion General de Extension y Vinculacion |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. General Velasquez N 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
230743,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. General Velasquez N 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-01-2018 |
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Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
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Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
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R.U.T. |
52.002.006-3 |
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Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 32 | | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.000
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$ 256.000
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 2000 | | (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(498)
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$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 996.000
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$ 996.000
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Total Neto
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$ 1.252.000
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Descuento
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$ 37.560
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.744
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.445.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.