Orden de Compra. Nº727-105-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 727-18-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Fiscalización y Control
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727-105-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727-18-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727-18-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes 198, Maipu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Maipú
Impuesto 76494
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipair Ltda.
Razón Social EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO LTDA
R.U.T. 76.809.680-5
Sucursal Equipair Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151616
Kits de compresor1UnidadMantenimiento de Equipo compresor de aire  $ 402.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.600 $ 402.600
Total Neto $ 402.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.494
TOTAL OC $ 479.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.