Orden de Compra. Nº727-90-SE17 "Traslado de Equipo AA"
Recuerde que el responsable del pago es Fiscalización y Control
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727-90-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Equipo AA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 711-19-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes N° 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 431995,78
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Calvo S.A
Razón Social CALVO INGENIERIA S.A.
R.U.T. 85.956.200-0
Sucursal Calvo S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadDe acuerdo a lo indicado en la Resolución Exenta N° 343/ 2016Presupuesto N° CSE-029-17_03 $ 2.273.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273.662 $ 2.273.662
Total Neto $ 2.273.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.996
TOTAL OC $ 2.705.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.