Orden de Compra. Nº
727202-110-SE25
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ORDEN DE COMPRA N°11 DESDE 727202-144-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
727202-110-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA N°11 DESDE 727202-144-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
727202-144-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
538031,74
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ALDEA
Razón Social
OBED PEREIRA VEGA
R.U.T.
10.950.363-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
15
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCA 18,92 LTS
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCA 18,92 LTS
$ 86.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.292.010
$ 1.292.010
11162111
Malla
10
Unidad
MALLA GAL V 3 G CIERRE 1,85 X 5 MTS
MALLA GAL V 3 G CIERRE 1,85 X 5 MTS
$ 31.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.240
$ 319.240
11101719
Cinc
18
Unidad
ZINC PV435 MM X 3,50 MTS
ZINC PV435 MM X 3,50 MTS
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.230
$ 166.230
31231302
Tubería de cobre
14
Unidad
TIRA DE CAÑERÍA CU M 3/4 X 6MTS
TIRA DE CAÑERÍA CU M 3/4 X 6MTS
$ 22.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.646
$ 317.646
11121603
Troncos
60
Unidad
PINO BRUTO 3X2MM
PINO BRUTO 3X2MM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.320
$ 100.320
30152003
Murallas de fibrocemento
12
Unidad
FIBROCEMENTO 1,20 X2,44 X8,0 MM
FIBROCEMENTO 1,20 X2,44 X8,0 MM
$ 23.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.252
$ 282.252
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
8
Unidad
MARMOLINA TAJAMAR R1 BLANCO
MARMOLINA TAJAMAR R1 BLANCO
$ 36.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.008
$ 289.008
23153501
Sistemas de aplicación de pintura
12
Saco
SACO PINTACAL 25KG
SACO PINTACAL 25KG
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.040
Total Neto
$ 2.831.746
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 538.032
TOTAL OC
$ 3.369.778
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.