Orden de Compra. Nº727202-110-SE25 "ORDEN DE COMPRA N°11 DESDE 727202-144-LE24 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727202-110-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°11 DESDE 727202-144-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727202-144-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 538031,74
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALDEA
Razón Social OBED PEREIRA VEGA
R.U.T. 10.950.363-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua15UnidadESMALTE AL AGUA TINETA BLANCA 18,92 LTSESMALTE AL AGUA TINETA BLANCA 18,92 LTS $ 86.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.010 $ 1.292.010
11162111
Malla10UnidadMALLA GAL V 3 G CIERRE 1,85 X 5 MTSMALLA GAL V 3 G CIERRE 1,85 X 5 MTS $ 31.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.240 $ 319.240
11101719
Cinc18UnidadZINC PV435 MM X 3,50 MTSZINC PV435 MM X 3,50 MTS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.230 $ 166.230
31231302
Tubería de cobre14UnidadTIRA DE CAÑERÍA CU M 3/4 X 6MTSTIRA DE CAÑERÍA CU M 3/4 X 6MTS $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.646 $ 317.646
11121603
Troncos60UnidadPINO BRUTO 3X2MMPINO BRUTO 3X2MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.320
30152003
Murallas de fibrocemento12UnidadFIBROCEMENTO 1,20 X2,44 X8,0 MMFIBROCEMENTO 1,20 X2,44 X8,0 MM $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.252 $ 282.252
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos8UnidadMARMOLINA TAJAMAR R1 BLANCOMARMOLINA TAJAMAR R1 BLANCO $ 36.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.008 $ 289.008
23153501
Sistemas de aplicación de pintura12SacoSACO PINTACAL 25KGSACO PINTACAL 25KG $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
Total Neto $ 2.831.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 538.032
TOTAL OC $ 3.369.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.