Orden de Compra. Nº727202-114-SE18 "OC GENERADA POR CONCESIÓN VERTEDERO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727202-114-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA POR CONCESIÓN VERTEDERO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727202-49-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 47,100848
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HILTON BARAHONA Y CIA LTDA
Razón Social HILTON BARAHONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.062.237-0
Sucursal HILTON BARAHONA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras1GlobalCONCESIÓN MANUTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE VALOR 295 UF, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTRATO VIGENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA 727202-49-LQ18.CONCESIÓN MANUTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE VALOR 295 UF UF 247,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 247,8992 UF 247,8992
Total Neto UF 247,8992
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 47,1008
TOTAL OC UF 295,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.