Orden de Compra. Nº727202-169-SE24 "ORDEN DE COMPRA N°5 DESDE 727202-43-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727202-169-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°5 DESDE 727202-43-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727202-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 390751,53
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALDEA
Razón Social OBED PEREIRA VEGA
R.U.T. 10.950.363-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros3UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNKIT INSTALACION WC $ 40.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.971 $ 121.971
11162108
Tejido o tela de malla metálica12UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNMALLA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/4X0,60X50 MTS. $ 34.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.744 $ 414.744
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNCERRADURA PUERTAS 30 A 60 MM $ 23.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.252 $ 138.252
30102304
Perfiles de acero30UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNGALVATEC 2X3X0,85X6 MTS. $ 5.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.910 $ 155.910
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos6UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNMARMOLINA TAJAMAR R1 TAJAMAR $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200
24121802
Latas de pintura o barniz4GalónSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNBARNIZ MARINO NATURAL BRILLANTE $ 14.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.608 $ 57.608
39121308
Cajas de toma de corriente5UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNCAJA CLARO CORRIENTE A 25 KG $ 16.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.470 $ 84.470
15121803
Antioxidantes6GalónSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNANTIOXIDO GRIS GALÓN $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.180 $ 63.180
31211502
Pinturas de base acuosa8GalónSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO 18,92 LTS. $ 72.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.032 $ 576.032
11101719
Cinc30UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNZINC ACANALADO 0,35 MM X 3,66 MTS $ 8.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.220 $ 263.220
Total Neto $ 2.056.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 390.752
TOTAL OC $ 2.447.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.