Orden de Compra. Nº
727202-169-SE24
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ORDEN DE COMPRA N°5 DESDE 727202-43-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
727202-169-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA N°5 DESDE 727202-43-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
727202-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
390751,53
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ALDEA
Razón Social
OBED PEREIRA VEGA
R.U.T.
10.950.363-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181511
Inodoros
3
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
KIT INSTALACION WC
$ 40.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.971
$ 121.971
11162108
Tejido o tela de malla metálica
12
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/4X0,60X50 MTS.
$ 34.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.744
$ 414.744
46171503
Juegos de cerraduras
6
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CERRADURA PUERTAS 30 A 60 MM
$ 23.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.252
$ 138.252
30102304
Perfiles de acero
30
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
GALVATEC 2X3X0,85X6 MTS.
$ 5.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.910
$ 155.910
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
6
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARMOLINA TAJAMAR R1 TAJAMAR
$ 30.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.200
$ 181.200
24121802
Latas de pintura o barniz
4
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BARNIZ MARINO NATURAL BRILLANTE
$ 14.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.608
$ 57.608
39121308
Cajas de toma de corriente
5
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CAJA CLARO CORRIENTE A 25 KG
$ 16.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.470
$ 84.470
15121803
Antioxidantes
6
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ANTIOXIDO GRIS GALÓN
$ 10.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.180
$ 63.180
31211502
Pinturas de base acuosa
8
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO 18,92 LTS.
$ 72.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.032
$ 576.032
11101719
Cinc
30
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ZINC ACANALADO 0,35 MM X 3,66 MTS
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.220
$ 263.220
Total Neto
$ 2.056.587
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 390.752
TOTAL OC
$ 2.447.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.