Orden de Compra. Nº
727202-184-SE24
"
ORDEN DE COMPRA N°8 DESDE 727202-43-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
727202-184-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA N°8 DESDE 727202-43-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
727202-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
470692,32
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ALDEA
Razón Social
OBED PEREIRA VEGA
R.U.T.
10.950.363-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego
20
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CAÑERÍAS CU PARA AGUA EN 1/2"X 6 MTS
$ 13.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.980
$ 264.980
11162111
Malla
15
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MALLA CUADRADA 1,80 MTS.
$ 46.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 692.550
$ 692.550
60121251
Pintura al agua
8
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ESMALTE AL AGUA
$ 72.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.032
$ 576.032
30152003
Murallas de fibrocemento
30
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FIBROCEMENTO 1,20*2,40*8
$ 19.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 589.890
$ 589.890
30102304
Perfiles de acero
20
Unidad
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ANGULO LAMINADO 30*30*3MM*6
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.480
$ 175.480
15121803
Antioxidantes
6
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ANTIÓXIDO GRIS GALÓN
$ 10.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.180
$ 63.180
24121802
Latas de pintura o barniz
8
Galón
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BARNIZ MARINO GALÓN NATURAL BRILLANTE
$ 14.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.216
$ 115.216
Total Neto
$ 2.477.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 470.692
TOTAL OC
$ 2.948.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.