Orden de Compra. Nº
727202-308-SE24
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ORDEN DE COMPRA N°1 DESDE 727202-144-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
727202-308-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA N°1 DESDE 727202-144-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
727202-144-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N° 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 275, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
507388,92
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ALDEA
Razón Social
OBED PEREIRA VEGA
R.U.T.
10.950.363-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
15
Unidad
MALLA ACMA C-92 ELECTROSOLDADA 2,6 5 MT
MALLA ACMA C-92 ELECTROSOLDADA 2,6 5 MT
$ 20.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.400
$ 302.400
30102304
Perfiles de acero
12
Unidad
PERFIL CUADRADO 50 X50X 3MM
PERFIL CUADRADO 50 X50X 3MM
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.764
$ 211.764
24121802
Latas de pintura o barniz
6
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL BRILLANTE
BARNIZ MARINO NATURAL BRILLANTE
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.236
$ 88.236
11151513
Fibras de cerámico
30
Unidad
CERÁMICO DALLAS BEIGE 45 X45 2,03 MTS
CERÁMICO DALLAS BEIGE 45 X45 2,03 MTS
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.680
$ 352.680
30152003
Murallas de fibrocemento
18
Unidad
FIBROCEMENTO 8 MM 1,20 2,40
FIBROCEMENTO 8 MM 1,20 2,40
$ 23.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 423.378
$ 423.378
31211502
Pinturas de base acuosa
10
Tineta
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO 18,92 LTS.
ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO 18,92 LTS.
$ 86.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 861.340
$ 861.340
31211502
Pinturas de base acuosa
5
Tineta
ESMALTE AL AGUA TINETA ROJO COLONIAL 18,92 LTS
ESMALTE AL AGUA TINETA ROJO COLONIAL 18,92 LTS
$ 86.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.670
$ 430.670
Total Neto
$ 2.670.468
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 507.389
TOTAL OC
$ 3.177.857
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.