Orden de Compra. Nº727865-10-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°727865-4-LE21 (SIGED ACAPOMIL)"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-10-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°727865-4-LE21 (SIGED ACAPOMIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727865-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Atcom Outsourcing S.A
Razón Social ATCOM OUTSOURCING S A
R.U.T. 96.969.260-0
Sucursal Atcom Outsourcing S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1Unidad no definida“Servicios Informáticos para el Desarrollo y Mantención del Sistema de Gestión Educativa de la Academia Politécnica Militar”, 2DA CUOTA DESDE AGOSTO-DICIEMBRE.“Servicios Informáticos para el Desarrollo y Mantención del Sistema de Gestión Educativa de la Academia Politécnica Militar”, 2DA CUOTA DESDE AGOSTO-DICIEMBRE. $ 24.358.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.358.347 $ 24.358.347
81111506
Servicios de Programación1Unidad no definida“Servicios Informáticos para el Desarrollo y Mantención del Sistema de Gestión Educativa de la Academia Politécnica Militar”, 1RA CUOTA DESDE EL 15MAR2021-JULIO.“Servicios Informáticos para el Desarrollo y Mantención del Sistema de Gestión Educativa de la Academia Politécnica Militar”, 1RA CUOTA DESDE EL 15MAR2021-JULIO. $ 22.158.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.158.238 $ 22.158.238
Total Neto $ 46.516.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.516.585

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.