Orden de Compra. Nº727865-114-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN ALIMENTACIÓN DE LA JAL CMLR"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-114-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN ALIMENTACIÓN DE LA JAL CMLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 42074,55
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.814.370-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO CARACTERÍSTICAS CONFORME A SOLICITUD DE COTIZACIÓN. ANEXO ADJUNTO  $ 221.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.445 $ 221.445
Total Neto $ 221.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.075
TOTAL OC $ 263.520


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.