Orden de Compra. Nº727865-122-SE23 "“Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Motorizados de la Academia de Guerra del Ejército y Escuela de los Servicios” DESDE 727865-20-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-122-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra “Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Motorizados de la Academia de Guerra del Ejército y Escuela de los Servicios” DESDE 727865-20-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 727865-20-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 FONDOS PRESUPUESTARIOS (APOY-MANT-MAOP 4556) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 344242
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcela
Razón Social Sociedad Comercial G & C Ltda.
R.U.T. 76.293.445-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadAdquisición de Repuestos y Accesorios para el Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Motorizados de la Academia de Guerra del Ejército y Escuela de los ServiciosSegún oferta económica $ 1.811.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.811.800 $ 1.811.800
Total Neto $ 1.811.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.242
TOTAL OC $ 2.156.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.