Orden de Compra. Nº727865-36-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA COMPAÑIA DE PROTECIÓN DEL CMLR"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA COMPAÑIA DE PROTECIÓN DEL CMLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 59584
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Comercial Frondoso
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL FRONDOSO SPA
R.U.T. 77.169.719-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Comercial Frondoso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño30UnidadGUANTE LATEX AMARILLO TALLA L GUANTE LATEX AMARILLO TALLA L $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto50UnidadLIMPIA PISO LAVANDA 5 LTS SIMILAR (DOÑA PEPA)LIMPIA PISO LAVANDA 5 LTS SIMILAR (DOÑA PEPA) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
47131602
Paños de limpieza absorbente100UnidadTRAPEROS CON AJAL PISO 50X50 CMTRAPEROS CON AJAL PISO 50X50 CM $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadDEREGENTE EN POLVO UNIVERSAL O SIMILAR (KLEINE) 10KGDEREGENTE EN POLVO UNIVERSAL O SIMILAR (KLEINE) 10KG $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas30UnidadLIMPIA VIDRIO GATILLO 500 ML LIMPIA VIDRIO GATILLO 500 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131829
Productos de limpieza del baño100UnidadCLORO LIQUIDO TRADICIONAL 2 KGCLORO LIQUIDO TRADICIONAL 2 KG $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
Total Neto $ 313.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.584
TOTAL OC $ 373.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.