Orden de Compra. Nº727865-675-CM16 "Adquisición de elementos para la JAL CMLR."
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-675-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos para la JAL CMLR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 324243,74
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones400 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: Z314520;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.400 $ 668.400
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico400 (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000
46181707
2239-10-LP12
Piezas de pantalla facial o accesorios3 (1032595) PROTECTOR FACIAL RAYTAN BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 50, 1 LITRO CAJA 6 UNIDADES 1052702(1032595) PROTECTOR FACIAL RAYTAN BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 50, 1 LITRO CAJA 6 UNIDADES; Código: P411697;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.573 $ 207.573
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SAFEPRO ALCOHOL GEL 100 (1180199) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SAFEPRO ALCOHOL GEL 340 ML CON GLICERINA Y VALVULA UNIDAD 1206229(1180199) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SAFEPRO ALCOHOL GEL 340 ML CON GLICERINA Y VALVULA UNIDAD; Código: Z430123;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
Total Neto $ 1.729.373
Descuento $ 22.827
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.244
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.030.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.