|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
727865-69-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A CARGO DE LA JAL CMLR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
|
|
R.U.T. |
61.980.190-3 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
26049 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Seal Fire SpA. |
|
Razón Social |
SEAL FIRE SPA
|
|
R.U.T. |
77.037.311-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Seal Fire SpA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 14 | Unidad | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS DE 6 KG | |
$ 3.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.600
|
$ 54.600
|
46191601
| Extintores | 10 | Unidad | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS DE 2 KG | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
46191601
| Extintores | 6 | Unidad | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS DE 4 KG | |
$ 2.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.700
|
$ 14.700
|
46191601
| Extintores | 12 | Unidad | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 6 KG | |
$ 3.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.800
|
$ 46.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.049
|
|
$ 163.149
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.