Orden de Compra. Nº727865-736-CM18 "Adquisición de otros elementos para la JEFENS DIVEDUC."
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-736-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de otros elementos para la JEFENS DIVEDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 12616
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 8 (977093 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS LLABRES ALCOHOL GEL SIN PERFUME 5 L 992093(977093) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS LLABRES ALCOHOL GEL SIN PERFUME 5 L; Código: 6112932056; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
Total Neto $ 66.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.616
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.