Orden de Compra. Nº728-179-SE09 "DES038/09 JLV Aridos"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Hidráulicas - INH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 728-179-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra DES038/09 JLV Aridos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 728-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH
Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH
R.U.T. 61.211.000-k
Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH
R.U.T. 61.211.000-k
Dirección de Facturación Nataniel Cox 31 Oficina 36
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16938,12
Dirección de Envío de la Factura Nataniel Cox 31 Oficina 36
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la_socodima
Razón Social aridos la socodima spa
R.U.T. 76.042.147-2
Sucursal la_socodima
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Ripio4Metro CúbicoArena de Estuco   $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.716 $ 29.716
Maicillo8Metro CúbicoArena Lepanto  $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.432 $ 59.432
Total Neto $ 89.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.938
TOTAL OC $ 106.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.