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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
728-87-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion de equipos aire acondicionado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA
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R.U.T. |
61.211.000-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Concordia 0620 Peñaflor |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
86165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concordia 0620 Peñaflor |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cinco Mantenimientos |
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Razón Social |
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION, KATHERINE TAMARA CARO NEIRA, EMPRESA I
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R.U.T. |
77.129.869-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cinco Mantenimientos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 28 | Unidad | Mantencion de equipos de aire acondicionado | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Reparacion y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado | |
$ 33.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.500
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$ 33.500
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Total Neto
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$ 453.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.165
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$ 539.665
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.