|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
728337-4-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 728337-31-LQ18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
728337-31-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncavi
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Egaña Nº85 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
16530019,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Egaña Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Jorge Araneda Barriga |
|
Razón Social |
JORGE OSVALDO ARANEDA BARRIGA
|
|
R.U.T. |
13.961.763-0 |
|
Sucursal |
Jorge Araneda Barriga |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Adecuación y Habilitación Centro de Sangre Austral | Remodelacion Centro de Sangre Austral |
$ 87.000.102,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.000.102
|
$ 87.000.102
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.000.102
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.530.019
|
|
$ 103.530.121
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.