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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
728338-31-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Limpiar cámaras, eliminar filtraciones y reparar a |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Ingenieria Hospitalaria |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncavi
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Egaña Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncavi
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Egaña Nº85 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
106914,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DammServicios |
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Razón Social |
CLAUDIO SEBASTIAN DAMM RIOS
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R.U.T. |
8.769.082-2 |
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Sucursal |
DammServicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | |
$ 562.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 562.706
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$ 562.706
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Total Neto
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$ 562.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.914
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$ 669.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.