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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729509-2-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Concepcion |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Concepcion
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R.U.T. |
61.964.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. San Juan Bosco N° 2010 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Concepcion
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R.U.T. |
61.964.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. San Juan Bosco N° 2010 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
10693 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. San Juan Bosco N° 2010 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 120 | | (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209 | (1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 469,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.280
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$ 56.280
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Total Neto
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$ 56.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.693
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 66.973
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.