Orden de Compra. Nº729509-42-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Garantia de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729509-42-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Concepcion
Razón Social Jdo Garantia de Concepcion
R.U.T. 61.964.100-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco N° 2010
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Garantia de Concepcion
R.U.T. 61.964.100-0
Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco N° 2010
Comuna Concepción
Impuesto 16606
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco N° 2010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007680 )CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: U378312; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: U378280; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.140 $ 21.140
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores36 (1166385 )LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIANA BPS AZUL UNIDAD 1192557(1166385) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIANA BPS AZUL UNIDAD; Código: L111311; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.364 $ 23.364
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006419 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito10 (1008040 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores2 (1110471 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES 1130471(1110471) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES; Código: L182804; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
Total Neto $ 88.284
Descuento $ 883
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.606
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 104.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.