Orden de Compra. Nº729521-34-CM17 "Compra Útiles de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Garantia de los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729521-34-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra Útiles de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de los Angeles
Razón Social Jdo Garantia de los Angeles
R.U.T. 61.964.300-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Garantia de los Angeles
R.U.T. 61.964.300-3
Dirección de Facturación O'Higgins 751
Comuna Los Angeles
Impuesto 917,928
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas2 (1129789) PORTA CLIPS ADIX MAGNETICO CUADRADO UNIDAD 1152076(1129789) PORTA CLIPS ADIX MAGNETICO CUADRADO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848 $ 848
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1163809) MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD 1189871(1163809) MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1171157) TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD 1197200(1171157) TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
Total Neto $ 4.880
Descuento $ 49
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 918
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.