|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
729529-18-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
729529-18-CM18 Materiales de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Canete |
|
Razón Social |
Jdo Garantia Canete
|
|
R.U.T. |
61.965.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Villagra 193 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jdo Garantia Canete
|
|
R.U.T. |
61.965.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Villagra 193 |
|
Comuna |
Cañete
|
|
Impuesto |
12122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 193 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 15 | | (1006404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404 | (1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.006,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.090
|
$ 15.090
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 5 | | (1006376 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376 | (1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: 80103; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.167,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.835
|
$ 25.835
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 10 | | (1007688 )CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688 | (1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: 13360; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 615,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.150
|
$ 6.150
|
0 2239-4-LP14
| | 3 | | (1006112 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD 1024112 | (1006112) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD; Código: 84459CU; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.628,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.884
|
$ 7.884
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1 | | (1007008 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008 | (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.836,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.836
|
$ 3.836
|
44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 10 | | (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910 | (1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.650
|
$ 5.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 64.445
|
|
Descuento
|
$ 644
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.122
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 75.923
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.