Orden de Compra. Nº729529-18-CM18 "729529-18-CM18 Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Garantia Canete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729529-18-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 729529-18-CM18 Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Canete
Razón Social Jdo Garantia Canete
R.U.T. 61.965.000-k
Dirección de Unidad de Compra Villagra 193
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Garantia Canete
R.U.T. 61.965.000-k
Dirección de Facturación Villagra 193
Comuna Cañete
Impuesto 12122
Dirección de Envío de la Factura Villagra 193
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.090 $ 15.090
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006376 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: 80103; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.835 $ 25.835
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007688 )CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688(1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: 13360; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
0
2239-4-LP14
 3 (1006112 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD 1024112(1006112) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD; Código: 84459CU; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.884 $ 7.884
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1007008 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008(1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836 $ 3.836
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
Total Neto $ 64.445
Descuento $ 644
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.122
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.