|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
729587-5-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION SOPORTES PARA MONITOR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Jdo Garantia de San Pedro de la Paz
|
|
R.U.T. |
61.964.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Los Mañíos N° 1585 |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
117,0932 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Mañíos N° 1585 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial 2050 SPA |
|
Razón Social |
Comercial 2050 SPA
|
|
R.U.T. |
76.324.469-5 |
|
Sucursal |
Comercial 2050 SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-lp14
| SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD | 14 | | (1182540) SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD 1208628 | (1182540) SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD ; Código: ;Región : VIII
|
US$ 44,02
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 616,28
|
US$ 616,28
|
|
|
Total Neto
|
US$ 616,28
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 117,09
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 733,37
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.