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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729591-9-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de combustible diésel para calderas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Tome |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Tome
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R.U.T. |
61.963.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Maipú 1038 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Tome
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R.U.T. |
61.963.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú 1038 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú 1038 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agusbel ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA
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R.U.T. |
76.078.313-7 |
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Sucursal |
agusbel ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301 2239-1-lp14
| Bencineras o bombas de bencina | 1200 | | (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9)
; SERVICIO POR $ 10(2)
; SERVICIO POR $ 100(6)
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$ 629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 754.800
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$ 754.800
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Total Neto
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$ 754.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 754.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.