Orden de Compra. Nº729594-8-SE18 "MANTENCION DE ASENSOR"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Garantia de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729594-8-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ASENSOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coronel
Razón Social Jdo Garantia de Coronel
R.U.T. 61.963.900-6
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Garantia de Coronel
R.U.T. 61.963.900-6
Dirección de Facturación Bilbao 100
Comuna Coronel
Impuesto 81979,4102
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2018
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCIONDE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 16.00HRS.
SABADO DE 09.00 A 13.00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSVE S.A.
Razón Social TRANSVE S A
R.U.T. 96.802.280-6
Sucursal TRANSVE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2Unidad no definida   $ 215.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.470 $ 431.471
Total Neto $ 431.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.979
TOTAL OC $ 513.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.