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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729598-1-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Arauco |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Arauco
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R.U.T. |
61.964.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Covadonga 115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jdo Garantia de Arauco
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R.U.T. |
61.964.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Covadonga 115 |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
6088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Covadonga 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 180 | | (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 | (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.040
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$ 32.040
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Total Neto
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$ 32.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.088
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 38.128
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.