Orden de Compra. Nº729761-11-SE15 "MANTENCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Provincial del Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729761-11-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesoreria Provincial del Maipo
Razón Social Tesoreria Provincial del Maipo
R.U.T. 61.949.900-k
Dirección de Unidad de Compra Freire 473 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Provincial del Maipo
R.U.T. 61.949.900-k
Dirección de Facturación Freire 473 oficina 201
Comuna San Bernardo
Impuesto 108822,12
Dirección de Envío de la Factura Freire 473 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 118342666
Razón Social LANDER LEGUINA OYARZUN
R.U.T. 7.168.769-4
Sucursal 118342666
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida   $ 572.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.748 $ 572.748
Total Neto $ 572.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.822
TOTAL OC $ 681.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.