Orden de Compra. Nº729926-3-CM18 "Compra Mat Ofic enero 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729926-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Mat Ofic enero 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Concepcion
Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
R.U.T. 61.971.100-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
R.U.T. 61.971.100-9
Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010
Comuna Concepción
Impuesto 58421,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2018
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGALunes a viernes. 08:00 a 15:00 hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro100 (1109754 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: 15552; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508(1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: 99695AZ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores288 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.568 $ 161.568
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008046 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10012AZ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006275 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024275(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 22934NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
Total Neto $ 310.588
Descuento $ 3.106
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.422
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 365.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.