Orden de Compra. Nº729926-8-CM17 "Compra insumos oficina enero 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729926-8-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos oficina enero 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Concepcion
Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
R.U.T. 61.971.100-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion
R.U.T. 61.971.100-9
Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010
Comuna Concepción
Impuesto 10170,89
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2017
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGALunes a Viernes, 08:00 a 15:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007740) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA UNIDAD 1025740(1007740) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas60 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
Total Neto $ 53.800
Descuento $ 269
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.171
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.